Aby wygenerować korektę deklaracji wyłącznie w celu zaznaczenie zwrotu nadpłaty VAT należy dodać fakturę kosztową techniczną
DODAWANIE FAKTURY TECHNICZNEJ:
Fakturę techniczną dodajemy tak samo jak standardową fakturę przychodową
- Dane klienta uzupełniamy poprzez: +Dodaj nowego klienta -> Uzupełnij dane klienta ręcznie. W polu "nazwa firmy " wpisujemy FAKTURA TECHNICZNA, pozostałe pola pozostawiamy puste i zapisujemy dane.
Daty wystawianej faktury ustawiamy na ostatni dzień okresu miesiąca/kwartału za który chcemy poprawić deklaracje VAT.
W "Nazwie towaru lub usługi" wpisujemy : faktura techniczna, zwrot podatku VAT.
W polu wartość netto wpisujemy dowolną kwotę . Jako stawkę VAT wybieramy 23% i zapisujemy fakturę.
Na tej podstawie wygeneruje się fikcyjna korekta deklaracji VAT, korektę tę należy wydrukować jedynie po to by zmieniła status ze "szkic" na "wydrukowano"- Deklaracji nie wysyłamy do Urzędu !.
Następnie usuwamy stworzoną fakturę techniczną. W zakładce Księgowość -> Podatek VAT pojawi się nam właściwie wygenerowana korekta. Wchodzimy w podgląd korekty i z prawego menu wybieramy opcję "+/- zwrot podatku" oraz wybieramy termin zwrotu. Po wybraniu terminu zwrotu, deklaracje możemy wysłać do urzędu.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.