VAT-EU
Dzień dobry. Mam dwa pytania.
Nie zdążyłem do wystąpienia pierwszej operacji po otwarciu JDG dokonać rejestracji VAT-EU. Zajmuję się tym teraz w styczniu, ale w grudniu miał pierwszą rozliczoną opłaconą fakturę z kontrahentem z Estonii (płatnikiem VAT-EU). Jakie mogę mieć konsekwencje takiej razowej transakcji? Czytałem że nie przewidziano kary za to. Pytanie drugie mam techniczne. Pierwszą deklarację VAT będę składał po rozliczeniu transakcji stycznia, pewnie tak? A grudzień zostaje jak jest?
PS Jestem na ryczałcie (świadczę wyłącznie usługi oprogramowania).
-
Oficjalny komentarz
Dzień dobry,
pomimo niedopełnienia obowiązku rejestracji do VAT-UE należy przesłać deklarację za miesiąc kiedy doszło do transakcji wewnątrzwspólnotowej.
Zgłoszenia do VAT UE należy dopełnić możliwie jak najszybciej. US nie powinien nałożyć kary za opóźnienie.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do ponownego kontaktu.Pozdrawiam serdecznie
Czynności dotyczące komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 1