Jeżeli plik został pomyłkowo oznaczony jako wydrukowany, zapłacony lub wysłany to przy dodaniu faktury z danego okresu rozliczeniowego otrzymamy komunikat z ostrzeżeniem a w aplikacji pojawią się korekty pliku JPK_V7.
Jeśli nie wysłaliśmy jeszcze pierwotnego pliku JPK_V7 należy usunąć wygenerowaną korektę. Po przejściu do korekty w zakładce Księgowość -> Jednolity plik kontrolny z prawego menu wybieramy usuń korektę i potwierdzamy operację.
Dzięki temu pierwotny plik powróci do statusu "Szkic", a korekta zostanie usunięta.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.