Jeżeli przez pomyłkę oznaczyłeś plik jako wydrukowany, zapłacony lub wysłany, to przy dodawaniu faktury z danego okresu rozliczeniowego dostaniesz ostrzeżenie, a w aplikacji pojawią się korekty pliku JPK_V7.
Jeśli pierwotny plik JPK_V7 nie został jeszcze wysłany, należy usunąć wygenerowaną korektę. W tym celu:
1. Przejdź do zakładki Księgowość -> Jednolity Plik Kontrolny.
2. Wybierz korektę, a następnie w menu po prawej stronie wybierz opcję Usuń korektę.
Po wykonaniu tych kroków pierwotny plik JPK_V7 wróci do statusu „Szkic”, a korekta zostanie usunięta.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.